为深入贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业和国有资源审计监视的若干意见》文件精神,,周全摸排集团公司及各子公司年度生产谋划情形,,公司审计监视部认真组织开展了2021年度公司内部审计。。
此次审计坚持系统看法、运用研究头脑,,以问题为导向,,探索执行研究型审计监视模式。。一是起劲开展审前视察研究,,理清审计思绪、挖掘审计要点,,立异引入全员劳动生产率等经济评价指标,,增进审计事情提质增效。。二是增强审计历程研判,,重点关注获取审计依据的充分性、问题定性的准确性和审计意见建议的合理性。。三是强化审计整改落实,,全历程同被审部分或子公司“一把手”坚持亲近相同,,力争正视问题,,逐项研究、逐项解决,,边审边改、立行立改,,做实审计监视“后半篇文章”。。
驻足“审计监视首先是经济监视”定位,,我司将继续聚焦主责主业,,一连开展子公司主要认真人经济责任审计、公租房维修专项审计等一系列内部审计,,一体推进审计监视展现问题、规范治理、深化刷新,,为公司高质量生长保驾护航。。